2026年是“十五五”规划的开局之年,也是学校全面推进“四新”建设的关键之年。学校审计工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,在学校党委的坚强领导下,进一步提升审计政治站位,紧密围绕学校“十五五”发展规划与年度工作重点,结合巡视整改要求,依法依规、全面开展审计工作。着力加大审计力度、强化审计深度、拓展审计广度,持续优化监督与服务效能,切实提升审计价值,为赋能学校高质量发展提供坚实保障。2026年审计重点工作安排如下:
1.配合完成上级审计任务
积极配合市教委对学校2025年度预算执行与决算草案审计和内部控制审计工作。一是提前筹备,系统梳理各项审计资料,组织相关部门扎实做好迎审准备;二是统筹协调,全过程跟进审计过程中各项事宜,针对发现的问题及时沟通和报告;三是狠抓整改,对审计揭示的问题建立台账,督促相关单位压实责任、限期整改,确保各项问题整改落实到位、取得实效。
2.开展学校2025年度内部控制评价和风险评估工作
根据北京市财政局、市教委的工作要求以及学校相关制度规定,积极开展学校2025年度内部控制评价和风险评估工作。重点聚焦合同管理、采购业务以及延庆校区建设等关键领域,综合运用风险矩阵、情景分析等专业方法,深入识别重大风险点,提出针对性防控措施,持续推动学校内部控制体系的优化与完善。
3.深化处级领导干部经济责任审计
根据学校党委部署及组织部委托,持续推进处级领导干部经济责任审计。坚持“关口前移”,强化任中审计,突出责任落实主线,重点围绕领导干部任期内贯彻执行上级和学校决策部署情况、重大经济事项决策与执行、单位内控制度体系建设、财务收支合规性、国有资产管理和使用情况以及个人廉洁从政、履行“一岗双责”等方面开展审计。为加强干部队伍建设、推动责任落实、深化党风廉政建设提供有力支撑。
4.加强建设工程管理审计
(1)深化学校重大工程审计监督。针对延庆校区建设项目实施工程支付审计,重点对项目资金拨付程序、支撑材料完整性及拨付流程合规性进行审查,保障项目拨付合法合规、有据可依。
(2)加强大型修缮项目工程管理审计。结合学校年度修缮项目立项与实施情况,分类开展结算审计或全过程跟踪审计,重点关注资金安全性、合理性与程序规范性。在“家属七号楼抗震加固项目”获批立项后,对该项目开展全过程跟踪审计,其他修缮项目开展结算审计。
5.开展食堂价格平抑资金专项审计
对学校2025年食堂价格平抑资金进行专项审计,重点审查平抑资金的计提、使用是否符合上级政策要求,是否存在计提不及时、不准确或超范围使用等问题,同时审查平抑资金会计核算的准确性,促进平抑资金规范管理和使用。
6.开展经营实体专项审计
开展国教餐厅、国教宾馆和文印部经营情况审计,分别对国教餐厅(2021-2025年)、国教宾馆(2024-2025年)和文印部(2024-2025年)的经营情况进行专项审计,全面核查其收入、成本费用、利润及资产负债状况,客观反映经营情况。
7.强化纪巡审联动协同
加强与纪检监察、巡察部门的沟通协作,形成监督合力。协同做好巡视发现问题整改,推进信息共享与成果运用。配合巡察部门对2026年被巡察单位开展巡前审查工作,提升监督整体效能。
8.扎实做好审计整改“下半篇文章”
持续跟进审计等发现问题的整改落实情况,协同被审计单位深挖根源、分类施策。对历史遗留或整改难度大的问题,加强工作指导和协同力度,推动分步整改、有序销号。严格把控整改质量,加强台账管理与对账销号机制,实现审计整改闭环管理,促进提升审计实效。
9.加强专业培训与队伍建设
深化常态化学习机制,夯实审计基础技能技能,拓展专业知识储备,提升专业素养与实践能力,增强职业敏锐性,进一步提高工作水平。